鴻池運輸株式会社 の財務分析

鴻池運輸株式会社 は、2026年3月期 に 売上高3,555.6億円、ROE9.3%、自己資本比率53.1% を計上しました。

証券コード: 9025 EDINETコード: E04341 業種: 陸運業

→ 鴻池運輸株式会社 の企業情報ページ(登記・所在地・基本情報)

売上高3,555.6億円
営業利益
経常利益225.9億円
当期純利益142.7億円
総資産2,997.3億円
純資産1,632.5億円
EPS268.8円
BPS2,995.8円
ROE9.3%
自己資本比率53.1%
売上成長率 YoY+3.1%
純利益成長率 YoY+1.6%
経常利益率6.4%
売上CAGR 3年+4.5%

最新期: 2026年3月期(連結)

従業員・人的資本情報

従業員数(有報・連結)17,016人
平均年間給与(提出会社)5,867,068円
平均勤続年数(提出会社)13年
平均年齢(提出会社)44歳

※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。

売上高・成長性

売上高は前期比+3.1%とほぼ横ばいで推移しています。 直近3年のCAGRは+4.5%です。

収益性

経常利益率は6.4%です。 ROEは9.3%です。

財務安全性

自己資本比率は53.1%と安定的な水準です。

業界内ポジション(陸運業 / 偏差値)

収益性成長性財務健全性資本効率
  • 収益性50.3
  • 成長性47.9
  • 財務健全性56.3
  • 資本効率50.4
  • 売上高 業種内順位25位 / 105社

※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。

業績推移

売上高・利益(百万円)

利益率・ROE・自己資本比率(%)

EPS・BPS(円)

年度別 損益・資産

決算期売上高営業利益経常利益純利益総資産純資産
2026年3月期3,555.6億円225.9億円142.7億円2,997.3億円1,632.5億円
2025年3月期3,449.9億円213.0億円140.5億円2,897.0億円1,504.2億円
2024年3月期3,150.3億円170.3億円113.5億円2,770.6億円1,360.8億円
2023年3月期3,118.4億円142.8億円83.0億円2,660.2億円1,237.9億円
2022年3月期3,013.7億円118.5億円79.9億円2,577.6億円1,132.9億円
2021年3月期2,923.5億円94.0億円48.4億円2,588.0億円1,048.0億円

年度別 投資指標

決算期EPS(円)BPS(円)ROE自己資本比率利益率(営業/経常)
2026年3月期268.82,995.89.3%53.1%6.4%
2025年3月期264.82,765.610.0%50.7%6.2%
2024年3月期214.12,512.78.9%48.1%5.4%
2023年3月期156.72,289.07.1%45.6%4.6%
2022年3月期151.32,096.47.5%43.0%3.9%
2021年3月期92.11,934.64.9%39.2%3.2%

陸運業の主要企業(売上高上位)

#企業名証券コード売上高
1東日本旅客鉄道株式会社90203.08兆円
2NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社91472.57兆円
3東海旅客鉄道株式会社90222.01兆円
4ヤマトホールディングス株式会社90641.87兆円
5西日本旅客鉄道株式会社90211.85兆円
6日本通運株式会社1.76兆円

最近のEDINET開示書類

  • 2026/06/24 訂正発行登録書 PDF
  • 2026/06/24 臨時報告書 PDF
  • 2026/06/22 確認書 PDF
  • 2026/06/22 内部統制報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) PDF
  • 2026/06/22 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) PDF
  • 2026/01/06 発行登録書(株券、社債券等) PDF
  • 2025/11/14 確認書 PDF
  • 2025/11/14 半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) PDF

※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-09-16 15:54 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。

社会保険 被保険者数の推移

最新 被保険者数(2026-09)12,298
従業員数(有報・2026-03期・連結)17,016
適用事業所数12
データ種別現存
期間増減-69

月次推移(被保険者数)

年月被保険者数事業所数現存/全喪適用年月日データ種別
2026-0912,29812現存1944/06/01年金機構
2026-0812,31212現存1944/06/01年金機構
2026-0712,31712現存1944/06/01年金機構
2026-0612,35012現存1944/06/01年金機構
2026-0512,338自社データ
2026-0412,264自社データ
過去21か月分を表示 過去データを閉じる
年月被保険者数事業所数現存/全喪適用年月日データ種別
2026-0312,264自社データ
2026-0212,293自社データ
2026-0112,303自社データ
2025-1212,322自社データ
2025-1112,338自社データ
2025-1012,334自社データ
2025-0912,397自社データ
2025-0812,402自社データ
2025-0712,430自社データ
2025-0612,415自社データ
2025-0512,384自社データ
2025-0412,264自社データ
2025-0312,265自社データ
2025-0212,299自社データ
2025-0112,302自社データ
2024-1212,330自社データ
2024-1112,325自社データ
2024-1012,333自社データ
2024-0912,338自社データ
2024-0812,375自社データ
2024-0712,367自社データ

出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム(毎月20日頃時点・適用事業所単位の集計値)。「自社データ」は当社が保有する年月・被保険者数の履歴データで、事業所数等は含みません。一括適用の大企業では実従業員数を下回る場合があります。 上場企業の被保険者数ポータルへ →

財務健全性スコア

2026年3月期時点
90 S
100点満点・財務健全性は最上位水準
安全性収益性成長性キャッシュ創出力継続性
  • 安全性 93

    自己資本を厚く積み上げた、極めて安定した財務基盤です。(自己資本比率 53.1%)

  • 収益性 62

    本業の利益率は標準以上の水準にあります。(経常利益率 6.4%)

  • 成長性 66

    売上は緩やかな増加基調で、成長性は良好です。(売上高 前年比 +3.1%)

  • キャッシュ創出力 94

    営業キャッシュフローが安定して黒字で、本業から継続的に資金を生み出せています。直近数期にわたり営業CFは黒字を維持しています。フリーCFもプラスです。

  • 継続性 80

    純利益が安定的に積み上がっており、利益の継続性は高い水準です。

総合スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています(ランク S/A/B/C/D/E)。レーダーは同じ算定根拠を5カテゴリに再構成した参考指標で、総合スコアの単純平均ではありません。出典: 金融庁 EDINET の有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工。投資判断は自己責任でお願いします。

株価・市場データ分析

鴻池運輸株式会社(9025.T)の株価推移、期間別騰落率、出来高急増率、移動平均線との乖離、バリュエーションをまとめています。

日本の上場企業の株価情報一覧へ
現在値・終値2,916円+16円(+0.55%)
時価総額1,660.7億円
取引金額(概算)1.9億円
出来高 / 20日平均64,600株0.83倍
52週レンジ位置31%31%
25日線乖離率+0.48%

株価チャート・移動平均線

終値、25日線、75日線、200日線を保存済み履歴から表示します。

期間別騰落率

1か月+0.21%
3か月+10.87%
6か月-2.34%
1年-12.69%
2年+22.68%
5年+112.38%

移動平均・バリュエーション

25日移動平均
2,902円 +0.48%
75日移動平均
2,819円 +3.46%
200日移動平均
2,999円 -2.77%
PER / PBR
10.85倍 / 0.97倍
ROE / 自己資本比率
9.30% / 53.10%

株価分析サマリー

  • 現在株価は52週レンジの中位圏にあります。
  • 出来高は20日平均と比べて落ち着いた水準です。
  • 株価は25日移動平均に近い水準で推移しています。
  • 直近有報ベースのEPS・BPSを用いると、PERは10.85倍、PBRは0.97倍です。

※PER・PBRは直近有価証券報告書のEPS・BPSと現在株価から算出した参考値です。株式分割・併合や最新四半期決算は次回取り込みまで反映されない場合があります。